Pagamento del 02/07/2018 - Esercizio finanziario 2018

AVVISO PER LA PROMOZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI PER PERSONE CON DISABILITÀ DD G13625/17 CUP F82C17001100006 PEOG ATTIVAZIV.TIROCINI 1

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI SPEHA FRESIA SOC. COOP., PARTITA IVA/C.F. 02760750584, Roma

Importo del pagamento (in euro)

30.388,50

  • Numero del provvedimento G07107
  • Data del provvedimento 01 Giugno 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo A41143 - ARMO - UTILIZZAZIONE DEI FONDI PER PROMUOVERE UN'OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI QUALITA' E SOSTENERE LA MOBILITA' DEI LAVORATORI - PO FSE 2014-2020 - ASSE I - OCCUPAZIONE - INTERVENTI PER IL LAVORO - QUOTA U.E. § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 26548/2018
  • Direzione proponente LAVORO
  • Mandato 21557/2018
  • Codice SIOPE 1623

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