Pagamento del 21/06/2018 - Esercizio finanziario 2018

SALDO CONTRATTO SERVIZIO INTERPRETARIATO TELEFONICO - CENTRALI OPERATIVE CUR 112 LAZIO - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/04/2018

Missione: Soccorso civile » Programma: Protezione civile
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI EUROSTREET SOCIETA COOPERATIVA, PARTITA IVA/C.F. 00654080076, Biella

Importo del pagamento (in euro)

7.000,00

  • Numero del provvedimento G03531
  • Data del provvedimento 21 Marzo 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo E47923 - ARMO - SPESE DI PARTE CORRENTE PER L'ATTUAZIONE DEL NUE (DGR. N. 334/2015) - ART. 26-BIS L.R. N. 2/2014 § Altri servizi
  • Impegno 19995/2018
  • Direzione proponente SOCCORSO PUBBLICO E 112 N.U.E.
  • Mandato 20369/2018
  • Codice SIOPE 1364

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