Pagamento del 14/05/2018 - Esercizio finanziario 2018

SERVIZIO DI AGENZIA DI STAMPA DAL 19/11/2017 AL 18/2/2018.

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI NOVE COLONNE SOC. COOP. GIORN. A R.L., PARTITA IVA/C.F. 05125621002, Roma

Importo del pagamento (in euro)

4.567,31

  • Numero del provvedimento G02633
  • Data del provvedimento 05 Marzo 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo R31906 - ARMO - SPESE PER LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE (PARTE CORRENTE) § Altri servizi
  • Impegno 21547/2018
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 16498/2018
  • Codice SIOPE 1364