Pagamento del 04/04/2018 - Esercizio finanziario 2018

SALDO CONTRATTO REG. CRON. N.20727 DEL 23/10/2017.

Missione: Mobilità » Programma: Trasporto per vie d'acqua
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI ROSA FLAVIO, PARTITA IVA/C.F. RSOFLV66H12L628C, Roma

Importo del pagamento (in euro)

7.768,56

  • Numero del provvedimento G03453
  • Data del provvedimento 20 Marzo 2018
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 2 - Spese in conto capitale
  • Capitolo D22511 - ARMO - MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI PORTI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE IN SERVIZIO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI PULIZIA DEI PORTI, ESCAVAZIONE DI PORTI E SPIAGGE (D.P.R. N. 8/72) § Manutenzione straordinaria su beni di terzi
  • Impegno 11153/2018
  • Direzione proponente TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'
  • Mandato 12659/2018
  • Codice SIOPE 2104

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