Pagamento del 22/02/2018 - Esercizio finanziario 2018
ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI MAGAZINE SALUTE - SALDO FATTURA N° 12322/2017
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Altri servizi generali
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI
SPORT NETWORK SRL,
PARTITA IVA/C.F. 06357951000,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
18.000,00
- Numero del provvedimento G15319
- Data del provvedimento 13 Novembre 2017
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo R31902 - SPESE PER LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE (PARTE CORRENTE) § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
- Impegno 34126/2017
- Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
- Mandato 6850/2018
- Codice SIOPE 1343
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 06/12/2018
Esercizio finanziario 2018 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 29095.LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER ATTO DI INTESA PER CONTENZIOSO SU LAVORI 2° LOTTO SR 156 DEI MONTI LEPINI€ 10.000.000,00
A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/12/2018
Esercizio finanziario 2018 CHIUSURA PROVVISORIO DI USCITA N. 12981 EMESSO A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA RG 21281/2014€ 9.802.094,44
A favore di SO.CO.STRA.MO. SOCIETA COSTRUZIONI STRADE MODERNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/02/2015
Esercizio finanziario 2015 PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 31.12.2014. CORRISPETTIVO CONTRATTO UNICO DI SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2014€ 5.780.168,34
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 20/09/2017
Esercizio finanziario 2017 FATT. N. 5761 DEL 30/6/2017 - INTERNAZIONALI DI TENNIS€ 18.000,00
A favore di SPORT NETWORK SRL Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 24/04/2020
Esercizio finanziario 2020 CAMPAGNA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL€ 11.930,00
A favore di SPORT NETWORK SRL Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 08/03/2018
Esercizio finanziario 2018 REALIZZAZIONE RUBRICA EDITORIALE - SALDO FATTUTA N° 12142/2017€ 9.500,00
A favore di SPORT NETWORK SRL Missione Servizi istituzionali e generali

