Pagamento del 22/02/2018 - Esercizio finanziario 2018

PAGAMENTO FATTURA D140093429 DEL 16/4/14 UT. 605390690358 CEDUTA PER UN IMPORTO DI EURO 72,26.

Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI ENI S.P.A, PARTITA IVA/C.F. 00484960588, Roma

Importo del pagamento (in euro)

72,26

  • Numero del provvedimento G15453
  • Data del provvedimento 15 Novembre 2017
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23418 - ARMO - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 35135/2017
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 6402/2018
  • Codice SIOPE 1356
  • Beneficiario SACE FCT SPA

Altri pagamenti al Soggetto

Vedi tutti