Pagamento del 22/02/2018 - Esercizio finanziario 2018

PAGAMENTO FATTURE M090225339/M090317559/M090395487 E M090718657 ANNO 2009 PER CONSUMI ELETTRICI DI UFFICI REGIONALI.

Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI ENI S.P.A, PARTITA IVA/C.F. 00484960588, Roma

Importo del pagamento (in euro)

7.438,10

  • Numero del provvedimento G15453
  • Data del provvedimento 15 Novembre 2017
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23418 - ARMO - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 35135/2017
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 6397/2018
  • Codice SIOPE 1356
  • Beneficiario SACE FCT SPA

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