Pagamento del 15/02/2018 - Esercizio finanziario 2018

PG. FT. DALLA N° 213 ALLA 252 DEL 31.10 AL 31.12.2017

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 00335650602, Frosinone

Importo del pagamento (in euro)

47.421,87

  • Numero del provvedimento G14067
  • Data del provvedimento 18 Ottobre 2017
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S21408 - ARMO - PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 33020/2017
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 4261/2018
  • Codice SIOPE 1364