Pagamento del 08/02/2018 - Esercizio finanziario 2018

FORNITURA TONER ORIGINALI, FATTURA N. 152/PA DEL 28.12.17.

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI FERRETTI MARCO, PARTITA IVA/C.F. FRRMRC67T21H501O, Roma

Importo del pagamento (in euro)

80.324,10

  • Numero del provvedimento G12408
  • Data del provvedimento 13 Settembre 2017
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
  • Impegno 30830/2017
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 2209/2018
  • Codice SIOPE 1341

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