Pagamento del 06/02/2018 - Esercizio finanziario 2018

SALDO FATTURA PA022/2017 - FORNITURA COFANETTI CARTONATI

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI PIRESTI S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 07109591003, Roma

Importo del pagamento (in euro)

3.850,00

  • Numero del provvedimento G05986
  • Data del provvedimento 10 Maggio 2017
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo R31902 - SPESE PER LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE (PARTE CORRENTE) § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
  • Impegno 25384/2017
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 1523/2018
  • Codice SIOPE 1361