Pagamento del 30/01/2018 - Esercizio finanziario 2018

LIQ.NE FATT. SP1700028 DEL 19/12/2017 - ACQUISIZIONE SERVIZI ACCESSORI PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO WTM LONDRA 2017.

Missione: Turismo » Programma: Turismo
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI COLORCOM ALLESTIMENTI FIERISTICI S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 01629710243, Santorso

Importo del pagamento (in euro)

3.880,00

  • Numero del provvedimento G15765
  • Data del provvedimento 17 Novembre 2017
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo B43907 - ARMO - SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA (PARTE CORRENTE) § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
  • Impegno 35521/2017
  • Direzione proponente AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
  • Mandato 354/2018
  • Codice SIOPE 1349