Pagamento del 13/09/2017 - Esercizio finanziario 2017

1° ACCONTO BANDO OPERATORI SOCIO SANITARI CUP C89D16001190002 FATTURA N. FE/2017/214

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI ASL ROMA 2, PARTITA IVA/C.F. 13665151000, Roma

Importo del pagamento (in euro)

5.843,60

  • Numero del provvedimento G15369
  • Data del provvedimento 20 Dicembre 2016
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo A41122 - ARMO - UTILIZZAZIONE DEI FONDI PER INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE E NELLA FORMAZIONE - PO FSE 2014-2020 - ASSE III - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - QUOTA U.E. § Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
  • Impegno 8961/2017
  • Direzione proponente FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
  • Mandato 31311/2017
  • Codice SIOPE 1538

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