Pagamento del 12/06/2017 - Esercizio finanziario 2017
SALDO RIMBORSO SPESE ORDINARIE ANNI 2012/2013/2014/2015 IMMOBILE IN VELLETRI (RM) SEDE SAZ
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Demanio e patrimonio
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
VELLETRI COMUNE,
PARTITA IVA/C.F. 01493120586,
Velletri
Importo del pagamento (in euro)
8.533,60
- Numero del provvedimento G04667
- Data del provvedimento 11 Aprile 2017
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S21407 - ARMO - QUOTE DI CONDOMINIO A CARICO DELLA REGIONE (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
- Impegno 23194/2017
- Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
- Mandato 21055/2017
- Codice SIOPE 1357
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 19/01/2015
Esercizio finanziario 2014 LIQUIDAZIONE SERVIZI CONTRATTO UNICO LAZIO SERVICE€ 2.330.841,29
A favore di LAZIO SERVICE S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 09/02/2017
Esercizio finanziario 2017 PAG.TO INDENN. DI OCC.NE PORZIONE DI IMM. IN ROMA VIA MONZAMBANO 10 DAL 9 APRILE 2009 AL 31/12/2016 SEDE DEL CENTRO FUNZIONALE REGIONALE€ 1.885.757,71
A favore di AGENZIA DEL DEMANIO Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 12/11/2014
Esercizio finanziario 2014 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O PERIODO 14.09.2014-14.09.2015€ 1.305.179,02
A favore di LLOYD'S Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 01/08/2018
Esercizio finanziario 2018 ATTI CONSEQUENZIALI ALLE DE DI REVOCA.€ 676.573,79
A favore di VELLETRI COMUNE Missione Sviluppo economico -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 POR FESR 2007-2013 - EROGAZIONE III ANTICIPO 2015€ 589.086,07
A favore di VELLETRI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/12/2015
Esercizio finanziario 2015 EROGAZIONE II ACCONTO 2015 - PLUS€ 589.086,00
A favore di VELLETRI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali

