Pagamento del 24/04/2017 - Esercizio finanziario 2017
L.R.30/98 TPL EROG.SETT.-OTT.16
Missione: Mobilità » Programma: Trasporto pubblico locale
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
VILLA SANTO STEFANO COMUNE,
PARTITA IVA/C.F. 00233770601,
Villa Santo Stefano
Importo del pagamento (in euro)
13.328,00
- Numero del provvedimento G12539
- Data del provvedimento 28 Ottobre 2016
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo D41920 - ARMO - SPESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO (PARTE CORRENTE) § Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
- Impegno 30486/2016
- Direzione proponente TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'
- Mandato 14272/2017
- Codice SIOPE 1535
- Beneficiario FIASCHETTI TURISMO S.A.S.
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 02/12/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.30/98 TPL ANNO 2012€ 197.750.863,39
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R. 30 - CONTRIBUTO TPL PRIMO SEMESTRE 2017€ 120.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 28/07/2017
Esercizio finanziario 2017 L.R.30/98 TPL EROGAZIONE 2° SEMESTRE 2016€ 110.000.000,00
A favore di ROMA CAPITALE Missione Mobilità
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 18/11/2019
Esercizio finanziario 2019 L.R.9 DEL 17/02/2005-ART.34-D.G.R.766/2008-INTERVENTI SEDI COMUNALI-QUOTA PARTE RATA DI SALDO€ 217.109,78
A favore di VILLA SANTO STEFANO COMUNE Missione Cultura -
EFFETTUATO IL 06/02/2015
Esercizio finanziario 2015 DET. B03810/2013 ASILI NIDO DGR 430/2009 ALL. A. VCL + SAL 50%€ 125.000,00
A favore di VILLA SANTO STEFANO COMUNE Missione Politiche sociali e famiglia -
EFFETTUATO IL 20/02/2013
Esercizio finanziario 2013 L.R. 12/81-D.G.R. 935/2007-STRUTTURE VARIE-EROGAZIONE RATA DI SALDO.€ 101.507,79
A favore di VILLA SANTO STEFANO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali

