Pagamento del 05/04/2017 - Esercizio finanziario 2017

1° ACCONTO BANDO FUORICLASSE CUP F17E16000090009 FATTURA N. 9 E N. 10

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI COOPERATIVA SOCIALE DEMETHRA, PARTITA IVA/C.F. 01016670570, Rieti

Importo del pagamento (in euro)

3.998,20

  • Numero del provvedimento G02340
  • Data del provvedimento 28 Febbraio 2017
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo A41125 - ARMO - UTILIZZAZIONE DEI FONDI PER INVESTIRE NELL'ISTRUZIONE E NELLA FORMAZIONE - PO FSE 2014-2020 - ASSE III - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - QUOTA U.E. § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 16385/2017
  • Direzione proponente FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
  • Mandato 13133/2017
  • Codice SIOPE 1623

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