Pagamento del 09/03/2017 - Esercizio finanziario 2017

PG. FT. NN° 243-266-267-DEL 30.11 E 31.12.2016 E N° 23 DEL 01.02.2017 DETRATTA N.C. N° 2 DEL 01.02.2017

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 00335650602, Frosinone

Importo del pagamento (in euro)

15.944,32

  • Numero del provvedimento G10274
  • Data del provvedimento 14 Settembre 2016
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S21408 - ARMO - PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 27485/2016
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 8994/2017
  • Codice SIOPE 1364