Pagamento del 23/12/2016 - Esercizio finanziario 2016
L.R. 72/80 ART. 14 2009/2011. LIQUID. SALDO PER "RIMOZ. SELCIATO E RIFACIM. DELLA MASSICC. E ASFALT. IN VIALE DIAZ E VIA C. ANGELONI"
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI
VELLETRI COMUNE,
PARTITA IVA/C.F. 01493120586,
Velletri
Importo del pagamento (in euro)
21.043,41
- Numero del provvedimento G09875
- Data del provvedimento 05 Settembre 2016
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 2 - Spese in conto capitale
- Capitolo T92625 - RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI REGIONALI IN CAPITALE) § Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali
- Impegno 27393/2016
- Direzione proponente INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
- Mandato 45636/2016
- Codice SIOPE 2234
Altri pagamenti del Programma
-
EFFETTUATO IL 20/09/2019
Esercizio finanziario 2019 ATTUAZIONE D.G.R. 494/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETE VIARIA REGIONALE€ 21.000.000,00
A favore di ASTRAL S.P.A Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 04/02/2019
Esercizio finanziario 2019 ATTUAZIONE D.G.R. N. 658/2018 - INTERVENTI DI VIABILITÀ SULLA RETE REGIONALE€ 20.500.000,00
A favore di ASTRAL S.P.A Missione Mobilità -
EFFETTUATO IL 01/02/2018
Esercizio finanziario 2018 FINANZIAMENTO AD ANAS PER S.S.675 UMBRO-LAZIALE, STRALCIO MONTE ROMANO EST-CINELLI. CONVENZIONE REP. N. 15097 DEL 26.03.2012. EROG. 3° RATA€ 20.009.987,84
A favore di ANAS S.P.A. Missione Mobilità
Altri pagamenti al Soggetto
-
EFFETTUATO IL 01/08/2018
Esercizio finanziario 2018 ATTI CONSEQUENZIALI ALLE DE DI REVOCA.€ 676.573,79
A favore di VELLETRI COMUNE Missione Sviluppo economico -
EFFETTUATO IL 23/12/2015
Esercizio finanziario 2015 POR FESR 2007-2013 - EROGAZIONE III ANTICIPO 2015€ 589.086,07
A favore di VELLETRI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/12/2015
Esercizio finanziario 2015 EROGAZIONE II ACCONTO 2015 - PLUS€ 589.086,00
A favore di VELLETRI COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali

