Pagamento del 03/10/2016 - Esercizio finanziario 2016

SALDO RL035593-51313 FT102-000175/2016

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI LE MILLE E UNA NOTTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, PARTITA IVA/C.F. 05183141000, Roma

Importo del pagamento (in euro)

278,98

  • Numero del provvedimento G16628
  • Data del provvedimento 19 Novembre 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo A39218 - ARMO - UTILIZZAZIONE FONDI PER PROMUOVERE LO SVILUPPO OCCUPAZIONALE SOSTENENDO L'OCCUPABILITA' E L'IMPRENDITORIALITA' DELLA POPOLAZIONE IN ETA' LAVORATIVA - P.O.R. 2007/2013 ASSE II - QUOTA REGIONE § Trasferimenti correnti a altre imprese
  • Impegno 9967/2016
  • Direzione proponente FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
  • Mandato 35324/2016
  • Codice SIOPE 1623

Altri pagamenti del Programma

Vedi tutti

Altri pagamenti al Soggetto

Vedi tutti