Pagamento del 27/07/2016 - Esercizio finanziario 2016

CESS.UNICREDITFACTORIN 1470 DEL 4.1.2015 -SERIE IT REP.22958 RACC.79119 -NOT. CERINI (FT. NN° 3/47-3/49-3/50 DEL 22.7.2016)

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI LINDA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 02904280589, Roma

Importo del pagamento (in euro)

79.829,98

  • Numero del provvedimento G04686
  • Data del provvedimento 06 Maggio 2016
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 22425/2016
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 27393/2016
  • Codice SIOPE 1354
  • Beneficiario UNICREDITFACTORING VIA ALBERICO ALBRICCI, 10 - MILANO