Pagamento del 14/06/2016 - Esercizio finanziario 2016

PG. FT. N° 242 DEL 31.12.2015 E NN° 1-2-27-28-48-49 DAL 31.1 AL 31.3.2016

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 00335650602, Frosinone

Importo del pagamento (in euro)

47.805,94

  • Numero del provvedimento G04685
  • Data del provvedimento 06 Maggio 2016
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S21408 - ARMO - PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 22418/2016
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 21264/2016
  • Codice SIOPE 1364