Pagamento del 26/05/2016 - Esercizio finanziario 2016

CESS.CRED. 1470 DEL 4.1.2015 -SERIE IT-REP. 222958 RACC. 79119-NOT.CERINI N° 3/10-19-22 - 27-29 DAL 29-.2 AL 30.4.2016

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI LINDA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 02904280589, Roma

Importo del pagamento (in euro)

69.297,25

  • Numero del provvedimento G04686
  • Data del provvedimento 06 Maggio 2016
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 22425/2016
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 20131/2016
  • Codice SIOPE 1354
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING VIA ALBERICO ALBRICCI, 10 -MILANO