Pagamento del 23/02/2016 - Esercizio finanziario 2016

CONTRATTO DI SERVIZIO REGIONE LAZIO/A.T.E.R. COMUNE DI ROMA. LIQUIDAZIONE SOMMA PERENTE RICOGNITA DI € 384.656,18.

Missione: Territorio ed edilizia » Programma: Edilizia
Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI A.T.E.R. DEL COMUNE DI ROMA, PARTITA IVA/C.F. 00410700587, Roma

Importo del pagamento (in euro)

384.656,18

  • Numero del provvedimento G19078
  • Data del provvedimento 29 Dicembre 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo T91700 - RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI REGIONALI CORRENTI) § TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE
  • Impegno 47173/2014
  • Direzione proponente INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
  • Mandato 10705/2016
  • Codice SIOPE 1624

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