Pagamento del 22/02/2016 - Esercizio finanziario 2016

CESSIONE CREDITO 1470 DEL 22.1.2015 SERIE IT-REP.222958 RACC.79119-NOTAIO CERINI (FT.3/66-70 DEL 31.12.2015)

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI LINDA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 02904280589, Roma

Importo del pagamento (in euro)

22.853,56

  • Numero del provvedimento G14379
  • Data del provvedimento 23 Novembre 2015
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 33758/2015
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 10602/2016
  • Codice SIOPE 1354
  • Beneficiario UNICREDITFACTORING - VIA ALBERICO ALBRICCI, 10 MILANO