Pagamento del 09/02/2016 - Esercizio finanziario 2016

PAGAMENTO FATTURE NN. 2403528452 DEL 7/2/13, 2407690070 DEL 6/3/13, 2410779090 DEL 6/4/13 E 2415221397 DEL 7/5/13 ALATRI VIA COLLE PAPA.

Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 06655971007, Roma

Importo del pagamento (in euro)

36.866,47

  • Numero del provvedimento G10572
  • Data del provvedimento 22 Luglio 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23418 - ARMO - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 31162/2014
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 7963/2016
  • Codice SIOPE 1356
  • Beneficiario SACE

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