Pagamento del 13/10/2015 - Esercizio finanziario 2015

CESSIONE CREDITO UNICREDITFACTORIN 1470 DEL 22.1.2015-SERIE 1T-REP.222958-RACC.79119 -NOTAIO C.CERINI (IC/FT. 3/37 DEL 31.7.2015)

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI LINDA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 02904280589, Roma

Importo del pagamento (in euro)

20.309,80

  • Numero del provvedimento G03639
  • Data del provvedimento 05 Dicembre 2013
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23416 - ARMO - SPESE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA NEI LOCALI DEGLI UFFICI DELLA REGIONE E PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 43630/2013
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 29479/2015
  • Codice SIOPE 1354
  • Beneficiario UNICREDIT FACTORING VIA ALBERICO ALBRICCI 10 MILANO