Pagamento del 31/07/2015 - Esercizio finanziario 2015

PG. FT. NN°VM/9124001443-VM9124001492 DELL' 1.6 E 30.6.2015 E DETRATTA LA SOMMA € 10.000,00 (PAGATA IN PIU'SUL PROVV.LIQ.7271 DEL 19.5.2015

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI COOPSERVICE S. COOP. P. A., PARTITA IVA/C.F. 00310180351, Reggio nell'Emilia

Importo del pagamento (in euro)

24.178,47

  • Numero del provvedimento G03499
  • Data del provvedimento 26 Marzo 2015
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S21408 - ARMO - PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 21308/2015
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 24420/2015
  • Codice SIOPE 1364

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