Pagamento del 29/07/2015 - Esercizio finanziario 2015

FORNITURA E MANUTENZIONE SISTEMI TELEFONICI, SALDO FATTURA N. 1200000075/2015.

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI VITROCISET S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 00145180923, Roma

Importo del pagamento (in euro)

1.000,00

  • Numero del provvedimento G07475
  • Data del provvedimento 16 Giugno 2015
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23424 - ARMO - SPESE PER TRAFFICO TELEFONICO E DATI, CANONI DI LEGGE, MANUTENZIONE CONDUZIONE E GESTIONE DELLA RETE DI FONIA (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 23863/2015
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 24128/2015
  • Codice SIOPE 1355

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