Pagamento del 17/07/2015 - Esercizio finanziario 2015

ATT.URG.D'INT.PRESIDIO TEC.IMP.IDR.DI VILLA LIVIA E VIA FERLONI S.U./185

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI MOLINARI SRL, PARTITA IVA/C.F. 07069800584, Roma

Importo del pagamento (in euro)

19.315,43

  • Numero del provvedimento G05316
  • Data del provvedimento 30 Aprile 2015
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 2 - Spese in conto capitale
  • Capitolo E42544 - INTERVENTI URGENTI IN CASO DI SERVIZIO DI PIENA A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' § Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
  • Impegno 22803/2015
  • Direzione proponente ARDIS AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
  • Mandato 22655/2015
  • Codice SIOPE 2138