Pagamento del 22/06/2015 - Esercizio finanziario 2015

LAVORI DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE MT-BT-LUCE-EMERGENZE E GRUPPI ELETTROGENI ANNO 2014

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI D'ORAZIO DAVID, PARTITA IVA/C.F. DRZDVD75E19H282L, Fara in Sabina

Importo del pagamento (in euro)

31.753,77

  • Numero del provvedimento G16956
  • Data del provvedimento 25 Novembre 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D33904 - ARMO - SPESE PER ACQUEDOTTI, FOGNATURE, DEPURAZIONE, PER LA TUTELA DELLE ACQUE E DEL MARE (PARTE CORRENTE) § Manutenzione ordinaria e riparazioni
  • Impegno 41931/2014
  • Direzione proponente INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
  • Mandato 21064/2015
  • Codice SIOPE 1351