Pagamento del 19/05/2015 - Esercizio finanziario 2015

PG. FT. NN°VTY/0000008-9-10-11-13 DEL 31.3.2015

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI SECURPOL GROUP S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 10368351002, Roma

Importo del pagamento (in euro)

9.601,70

  • Numero del provvedimento G03499
  • Data del provvedimento 26 Marzo 2015
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S21408 - ARMO - PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 21320/2015
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 17711/2015
  • Codice SIOPE 1364

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