Pagamento del 04/05/2015 - Esercizio finanziario 2015

LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA TONER E DRUM TELEFAX IN DOTAZIONE ALLE SEDI DI RIETI E BORGOROSE DELL'UFF. GEST. ACQUED. REGIONALI

Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI COAN SRL, PARTITA IVA/C.F. 00876660572, Rieti

Importo del pagamento (in euro)

91,50

  • Numero del provvedimento G14129
  • Data del provvedimento 03 Ottobre 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo D33904 - ARMO - SPESE PER ACQUEDOTTI, FOGNATURE, DEPURAZIONE, PER LA TUTELA DELLE ACQUE E DEL MARE (PARTE CORRENTE) § Manutenzione ordinaria e riparazioni
  • Impegno 37852/2014
  • Direzione proponente INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE
  • Mandato 15771/2015
  • Codice SIOPE 1353