Pagamento del 23/04/2015 - Esercizio finanziario 2015

PG. FT. NN° 1-2-12- 13 - 23 E 24 DEL 31.1 - 28.2.2015 E 31.3.2015

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA S.R.L., PARTITA IVA/C.F. 00335650602, Frosinone

Importo del pagamento (in euro)

47.660,16

  • Numero del provvedimento G03499
  • Data del provvedimento 26 Marzo 2015
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S21408 - ARMO - PREMI DI ASSICURAZIONI INCENDI, R.C., INFORTUNI E VIGILANZA (SPESA OBBLIGATORIA) § Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
  • Impegno 21315/2015
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 14040/2015
  • Codice SIOPE 1364