Pagamento del 06/03/2015 - Esercizio finanziario 2015

FORNITURA GASOLIO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI DI VIA DI VILLA LIVIA E VIA FERLONI MO/312

Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI MOLINARI SRL, PARTITA IVA/C.F. 07069800584, Roma

Importo del pagamento (in euro)

3.956,57

  • Numero del provvedimento G15844
  • Data del provvedimento 10 Novembre 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 2 - Spese in conto capitale
  • Capitolo E42539 - ARMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
  • Impegno 39866/2014
  • Direzione proponente ARDIS AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
  • Mandato 8044/2015
  • Codice SIOPE 2138
  • Beneficiario SACE FCT S.P.A.