Pagamento del 05/02/2015 - Esercizio finanziario 2015

LIQUIDAZIONE FATTURA 242 DEL 22/12/2014 X FORNITURA SERVIZI ACCESSORI PER PARTECIPAZIONE REGIONE LAZIO ALLA FIERA TRAVEL TURKEY IZMIR 2014.

Missione: Turismo » Programma: Turismo
Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI GAMMA EVENTI SRL, PARTITA IVA/C.F. 07050161004, Roma

Importo del pagamento (in euro)

2.287,50

  • Numero del provvedimento G17319
  • Data del provvedimento 01 Dicembre 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo B43907 - ARMO - SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA (PARTE CORRENTE) § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
  • Impegno 43087/2014
  • Direzione proponente AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
  • Mandato 886/2015
  • Codice SIOPE 1349