Pagamento del 04/02/2015 - Esercizio finanziario 2015

FORNITURA GASOLIO IMP. VILLA LIVIA E VIA FERLONI M.O./312

Criterio di pagamento: Fatturazione elettronica
A FAVORE DI MOLINARI SRL, PARTITA IVA/C.F. 07069800584, Roma

Importo del pagamento (in euro)

4.908,24

  • Numero del provvedimento G15844
  • Data del provvedimento 10 Novembre 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 2 - Spese in conto capitale
  • Capitolo E42539 - ARMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
  • Impegno 39866/2014
  • Direzione proponente ARDIS AGENZIA REGIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
  • Mandato 816/2015
  • Codice SIOPE 2138