Pagamento del 19/12/2014 - Esercizio finanziario 2014

PAG. FT NN. 2422113192 DEL 6/7/13, 2426881653 DEL 7/8/13, 2429938821 DEL 6/9/13, 2439498902 DEL 9/11/13 E 2440252519 DEL 10/11/13 ALATRI.

Criterio di pagamento: Pignoramenti
A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 06655971007, Roma

Importo del pagamento (in euro)

47.231,29

  • Numero del provvedimento G10572
  • Data del provvedimento 22 Luglio 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23418 - ARMO - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 31162/2014
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 41220/2014
  • Codice SIOPE 1356
  • Beneficiario BANCA SISTEMA

Altri pagamenti al Soggetto

Vedi tutti