Pagamento del 04/11/2014 - Esercizio finanziario 2014

FORNITURA E MANUTENZIONE TELEFONI, PAGAMENTO FATTURA N. 1000000433 E N. 1000000434 DEL 2014.

Criterio di pagamento: Spese obbligatorie
A FAVORE DI VITROCISET S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 00145180923, Roma

Importo del pagamento (in euro)

3.660,00

  • Numero del provvedimento G10679
  • Data del provvedimento 24 Luglio 2014
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23424 - ARMO - SPESE PER TRAFFICO TELEFONICO E DATI, CANONI DI LEGGE, MANUTENZIONE CONDUZIONE E GESTIONE DELLA RETE DI FONIA (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 31558/2014
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 37209/2014
  • Codice SIOPE 1355

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