Pagamento del 22/10/2014 - Esercizio finanziario 2014

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265 DEL 15/5/2013

Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI OREM DI DROMI ANDREA E C. S.A.S., PARTITA IVA/C.F. 01203161003, Roma

Importo del pagamento (in euro)

34.785,20

  • Numero del provvedimento A02127
  • Data del provvedimento 19 Marzo 2013
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 2 - Spese in conto capitale
  • Capitolo S22501 - ACQUISIZIONE E LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' REGIONALE O IN USO CON L'OBBLIGO DELLA STRAORDINARIA MANUTENZIONE. ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL DLGS 629/94 § Beni immobili
  • Impegno 20952/2013
  • Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
  • Mandato 36167/2014
  • Codice SIOPE 2109

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