Pagamento del 03/02/2014 - Esercizio finanziario 2014
LIQUIDAZ.FATT.N.2W13017567 DEL 20/09/2013 PER SERVIZIO NUMERO VERDE 800-021431 PERIODO OTTOBRE 2013
Missione: Sviluppo sostenibile e ambiente » Programma: Parchi naturali
Criterio di pagamento: Importi inferiori a 20mila euro
A FAVORE DI
TIM S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 00488410010,
Roma
Importo del pagamento (in euro)
13,00
- Numero del provvedimento A07008
- Data del provvedimento 05 Settembre 2013
- Tipo di provvedimento Determinazione
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo E21900 - SPESE RELATIVE AI PARCHI ED ALLE AREE PROTETTE (PARTE CORRENTE) § Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
- Impegno 37357/2013
- Direzione proponente ARP AGENZIA REGIONALE PARCHI
- Mandato 5613/2014
- Codice SIOPE 1550
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 30/03/2015
Esercizio finanziario 2015 LIQUID.FATT.DAL N.354 AL N.378 DEL 9.12.2014 E QUOTA PARTE FATTURA N.379 DEL 9.12.2014-RINNOVO CONTRATTO REP.N.6698/2012 ANNO 2014/2015€ 1.554.700,02
A favore di HELIWEST S.R.L. Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 18/02/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO DI PROGRAMMA AIB ED ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2012, IMPORTO A SALDO.€ 1.500.000,00
A favore di MIN DELL'INTERNO DIR.GEN PROT.CIV CORPO NAZ VVFF Missione Sviluppo sostenibile e ambiente -
EFFETTUATO IL 02/10/2014
Esercizio finanziario 2014 ACCORDO DI PROGRAMMA ATTIVITÀ AIB E PROT.CIV.ANNO 2013 IMPORTO A SALDO€ 1.062.212,00
A favore di MIN DELL'INTERNO DIR.GEN PROT.CIV CORPO NAZ VVFF Missione Sviluppo sostenibile e ambiente
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 29/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURE ESECUZIONE CONTRATTO REP. N. 6276 DEL 20/01/2009€ 604.787,06
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 30/10/2014
Esercizio finanziario 2014 SALDO FATTURE EMESSE IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 6276 DEL 20/01/209€ 596.052,96
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/06/2017
Esercizio finanziario 2017 PAGAMENTO FATTURE DA EFFETTUARE ENTRO IL 10 LUGLIO COME DA ATTO TRANSATTIVO PER CAUSA 79745/2013. ( COMPRESE FATTURE CONSIGLIO REGIONALE)€ 518.795,80
A favore di TIM S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali

