Pagamento del 31/01/2014 - Esercizio finanziario 2014

EROGAZIONE ONERI CCNL 2004/07 ANNO 2008 L. 244/07 ART. 1, CO. 295 E SS. (VARIAZIONE CREDITORE).

Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI SO.TRA.M.SRL, PARTITA IVA/C.F. 09582661006, Roma

Importo del pagamento (in euro)

259.667,83

  • Numero del provvedimento B09119
  • Data del provvedimento 26 Novembre 2012
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo T93600 - RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI VINCOLATI CORRENTI) § Manutenzione ordinaria e riparazioni
  • Impegno 43332/2012
  • Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
  • Mandato 5335/2014
  • Codice SIOPE 1623