Pagamento del 21/01/2014 - Esercizio finanziario 2014

FT. 19/11 - SOMMA URGENZA STABILE REGIONALE IN MONTEROMANO - CERT. PAGAM 2

Criterio di pagamento: Ordine cronologico
A FAVORE DI TRA.MO.TER.LAVORI SRL, PARTITA IVA/C.F. 01585141003, Roma

Importo del pagamento (in euro)

11.818,80

  • Numero del provvedimento G05439
  • Data del provvedimento 19 Dicembre 2013
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 2 - Spese in conto capitale
  • Capitolo T92600 - RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI (FONDI REGIONALI IN CAPITALE) § Beni immobili
  • Impegno 46499/2013
  • Direzione proponente PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
  • Mandato 1631/2014
  • Codice SIOPE 2117

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