Pagamento del 21/11/2013 - Esercizio finanziario 2013

LIQUIDAZIONE FATTURE NN.2273/12-7368/12-12439/12 PER FORNITURA IDRICA SEDE DI AMATRICE VIALE MUZII

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI SO.GE.A S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 00689390573, Rieti

Importo del pagamento (in euro)

940,75

  • Numero del provvedimento 000001
  • Data del provvedimento 06 Novembre 2013
  • Tipo di provvedimento Provv.Uff.
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23418 - ARMO - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 39300/2013
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 41694/2013
  • Codice SIOPE 1356

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