Pagamento del 24/10/2013 - Esercizio finanziario 2013

PAGAMENTO FATTURA N. 48 DEL 18 GIUGNO 2013 PER FORNITURA NOTIZIARI "9COLONNE" DAL 18/03 AL 17/06 - SALDO CONTRATTUALE

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI NOVE COLONNE SOC. COOP. GIORN. A R.L., PARTITA IVA/C.F. 05125621002, Roma

Importo del pagamento (in euro)

5.000,00

  • Numero del provvedimento A05912
  • Data del provvedimento 19 Luglio 2013
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo R31902 - SPESE PER LA COMUNICAZIONE, L'INFORMAZIONE E LA PROMOZIONE (PARTE CORRENTE) § Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
  • Impegno 36415/2013
  • Direzione proponente RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI
  • Mandato 39074/2013
  • Codice SIOPE 1349