Pagamento del 17/09/2013 - Esercizio finanziario 2013

SALDO FATTURE N. 6, 79, 118, 192, 245, 253 E 255/2013 PER FORNITURA CANCELLERIA E TONER ASPA FROSINONE

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI ARCHILLETTI GIOVANNI E C. SAS, PARTITA IVA/C.F. 01604130607, Frosinone

Importo del pagamento (in euro)

967,76

  • Numero del provvedimento B02944
  • Data del provvedimento 12 Luglio 2013
  • Tipo di provvedimento Determinazione
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23908 - ARMO - SPESE RELATIVE A BENI E SERVIZI STRUMENTALI (PARTE CORRENTE) § Altri beni di consumo
  • Impegno 27684/2013
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 33780/2013
  • Codice SIOPE 1341