Pagamento del 17/06/2013 - Esercizio finanziario 2013

PAG. FT. NN M126484991 DEL 21/06/12-M126487290 DEL 05/7/12-M126778489 DEL 4/10/12-M126889836 DEL 8/11/12-M127025292 DEL 6/12/12-M12667780.

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING, PARTITA IVA/C.F. 00484960588, Roma

Importo del pagamento (in euro)

2.532,08

  • Numero del provvedimento A00001
  • Data del provvedimento 05 Giugno 2013
  • Tipo di provvedimento Provv.Uff.
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23418 - ARMO - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 24987/2013
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 21111/2013
  • Codice SIOPE 1356