Pagamento del 17/06/2013 - Esercizio finanziario 2013

PAGAMENTO FATTURE NN. 1202398862 DEL 27/02/12 DI EURO 19,51 E 1208090442 DEL 07/06/12 DI EURO 505342066604 PER CONSUMO GAS.

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING, PARTITA IVA/C.F. 00484960588, Roma

Importo del pagamento (in euro)

564,26

  • Numero del provvedimento A00001
  • Data del provvedimento 04 Giugno 2013
  • Tipo di provvedimento Provv.Uff.
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23418 - ARMO - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 24961/2013
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 21082/2013
  • Codice SIOPE 1356
  • Beneficiario SACE FCT SPA