Pagamento del 17/06/2013 - Esercizio finanziario 2013

PAGAMENTO FATTURA M120168067 DEL 10/4/12 UT. 210699836801 PER CONSUMO GAS.

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE REFINING & MARKETING, PARTITA IVA/C.F. 00484960588, Roma

Importo del pagamento (in euro)

669,75

  • Numero del provvedimento A00001
  • Data del provvedimento 05 Giugno 2013
  • Tipo di provvedimento Provv.Uff.
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23418 - ARMO - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 24973/2013
  • Direzione proponente CENTRALE ACQUISTI
  • Mandato 21063/2013
  • Codice SIOPE 1356
  • Beneficiario SACE FCT SPA