Pagamento del 24/05/2013 - Esercizio finanziario 2013
SALDO FATTURE NN. 1529326,1526193 E 1526194 PER FORNITURA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEDI REGIONALI
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A.,
PARTITA IVA/C.F. 12930940155,
Milano
Importo del pagamento (in euro)
53.248,47
- Numero del provvedimento 49951
- Data del provvedimento 15 Marzo 2013
- Tipo di provvedimento Provv.Uff.
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
- Impegno 21101/2013
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 19149/2013
- Codice SIOPE 1356
Altri pagamenti del Programma
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A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
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A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 04/02/2013
Esercizio finanziario 2013 PAGAMENTO FATTURA N.1554634 DEL 23/10/2012 PER FORNITURA ELETTRICA SEDI REGIONALI€ 245.258,77
A favore di ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali

