Pagamento del 16/05/2013 - Esercizio finanziario 2013
PAGAMENTO FATTURA 645 DEL 7/12/12 UT. 746 PER CONSUMO IDRICO 2012 RATA UNICA.
Missione: Servizi istituzionali e generali » Programma: Ufficio tecnico
Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI
PETRELLA SALTO COMUNE,
PARTITA IVA/C.F. 00097310577,
Petrella Salto
Importo del pagamento (in euro)
41,00
- Numero del provvedimento A00001
- Data del provvedimento 28 Marzo 2013
- Tipo di provvedimento Provv.Uff.
- Titolo 1 - Spese correnti
- Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
- Impegno 21073/2013
- Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
- Mandato 18634/2013
- Codice SIOPE 1356
Altri pagamenti del Programma
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EFFETTUATO IL 27/03/2019
Esercizio finanziario 2019 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE€ 1.393.442,62
A favore di LAZIOCREA S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI Missione Servizi istituzionali e generali -
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A favore di ENGIE SERVIZI S.P.A. Missione Servizi istituzionali e generali
Altri pagamenti al Soggetto
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EFFETTUATO IL 24/12/2013
Esercizio finanziario 2013 INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA COMUNALE CAPOLUOGO ACCONTO 60%€ 387.000,00
A favore di PETRELLA SALTO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 21/01/2014
Esercizio finanziario 2014 L.R.26.6.80, N.88 - ACCONTO LAVORI DI "REALIZZ.COLLETTORE DI PARTE CENTRO ABITATO AL NUOVO DEPURATORE ESIST. E BONIF.VECCHIO SITO"DGR 721/06€ 242.340,34
A favore di PETRELLA SALTO COMUNE Missione Servizi istituzionali e generali -
EFFETTUATO IL 11/09/2017
Esercizio finanziario 2017 QUOTA PARTE ACCONTO SPESE CERTIFICATE- SOMME DOVUTE A SEGUITO DI APPLICAZIONE ISTITUTO DELLA COMPENSAZIONE LR 8/2010 ART 6€ 134.017,80
A favore di PETRELLA SALTO COMUNE Missione Soccorso civile

