Pagamento del 14/05/2013 - Esercizio finanziario 2013

PAG. FT. 2229070534-2229123504-2229199281-2229209293-2229232584-2229234696-2229237095-2229238842 DI SETT'12 UT. 100678162 AMATRICE PZA SAGNO

Criterio di pagamento: Non Attribuito
A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A., PARTITA IVA/C.F. 06655971007, Roma

Importo del pagamento (in euro)

21.207,79

  • Numero del provvedimento A00001
  • Data del provvedimento 18 Ottobre 2012
  • Tipo di provvedimento Provv.Uff.
  • Titolo 1 - Spese correnti
  • Capitolo S23402 - SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI PER ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS DEGLI UFFICI REGIONALI E PER L'ILLUMINAZIONE DELLE STRADE REGIONALI (SPESA OBBLIGATORIA) § Utenze e canoni
  • Impegno 36621/2012
  • Direzione proponente ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
  • Mandato 18266/2013
  • Codice SIOPE 1356
  • Beneficiario BANCA SISTEMA

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